岗位职责:
1、协助部门负责人建立完善内控审计制度体系,制定各项内控审计工作的计划和实施方案,推动内控审计流程体系落地;
2、负责集团发展战略、经营方针、经营目标的执行情况审计,集团各单位内部实行资产经营和经济责任制完成情况和兑现、分配等事项的审计;
3、负责集团内部控制系统的全面性、合理性和有效性审计,对集团制度进行合规性审计,各业务流程的内控设计和执行有效性进行评估审计,并提出合理建议;
4、组织内外部机构对全集团开展经济责任、离任、重大项目等内部审计,完成审计报告,提出审计意见及评价结论;
5、组织开展集团各类财务审计、监督工作,对财务收支、财务预(诀)算、资产质量的真实性、合规性,以及经济活动效率、效益和效果进行审计;
6、推动落实内控审计整改措施,跟进整改进度,形成整改报告;
7、负责内控、风险管理及审计管理的培训和宣传教育工作;
8、整理内控审计档案,做好档案立卷归档,妥善处理集团内控审计相关资料的保管、保密、借阅工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计学、管理会计、财务管理(审计方向)等相关专业;
2、拥有5年以上工作经验,3年以上内控审计经验;
3、掌握经济学、管理学、经济法、税法、会计学、内控审计学、财务审计学及管理审计学等基础专业知识,持有会计师、审计师证者优先考虑;
4、熟练应用内控审计的各种工具和办法,熟练使用财务专业软件和常规office办公软件;
5、拥有强烈的成本意识、诚信意识、全局观念、成就导向,具有较强的沟通能力、计划管理能力、逻辑分析能力及归纳思维能力;
6、可接受偶尔井下工作。
薪资:14000-15000元/月
工作地点:伊旗工贸大厦